索引号: | 00317628X/201709-00030 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 涡阳县交通运输局 | 主题分类: | 工业、交通 / 公民 / 报告 |
名称: | 涡阳县交通运输局2016年部门决算情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2017-09-08 | 发布日期: | 2017-09-08 |
索引号: | 00317628X/201709-00030 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 涡阳县交通运输局 |
主题分类: | 工业、交通 / 公民 / 报告 |
名称: | 涡阳县交通运输局2016年部门决算情况 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2017-09-08 |
发布日期: | 2017-09-08 |
一、部门主要职能
根据中共亳州市委办公室,亳州市人民政府办公室关于印发涡阳县人民政府机构改革方案的通知 亳[2009]66 号文件规定,涡阳县交通运输局职责如下:
(一)拟定全县公路、交通行业发展战略、政策、交通规章,并组织实施及监督执行。
(二)组织实施国家、省、市、县重点公路交通工程建设。
(三)维护公路交通行业平等竞争秩序,引导交通运输行业优化结构、协调发展,为全县经济建设服务。
(四)组织公路及其设施的立项、测设、预算、及建设、维护、管理;负责道路运输市场、汽车维修市场、搬运装卸、运输服务、机动车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业 管理和公路标志、标线的设置和管理。
(五)负责辖区内交通安全生产的管理工作,指导交通行业精神文明建设职工队伍建设
(六)承办县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
涡阳县交通运输局机构由1个行政单位(机关本级)、1 个全额财政拨款事业单位(交通质监站)、2个财政补助事业单位组成(运管所、县乡公路站)组成,局机关行政在职人员16人,退休人员9人;全额财政拨款事业单位在职人员5人;财政补助事业单位在职人员231人,退休人员9人。
三、涡阳县交通运输局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计24413.16万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计24413.16万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加21158。87万元,增长650%,主要原因:政府加大了对交通建设的投入
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计24038.56万元,其中:财政拨款收入23353.19万元,占97.14%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入685.36万元,占2.8%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计23649.73万元,其中:基本支出2162.51万元,占9.1%;项目支出21487.22万元,占90.8%;经营支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计23621.36万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计23621.36万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加20367.07万元,增长625%,主要原因:政府加大对交通建设的投入。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款收入21651.99万元,占本年收入的88.68%,一般公共预算财政拨款收入增加19097.59万元,增长747.6%。主要原因政府加大对交通建设的投入。
2016年度财政拨款支出21911.92万元,占本年支出的89.75%。与2015年相比,财政拨款支出增加19357.52万元,增长757%。主要原因政府加大对交通建设的投入。
2016年度财政拨款支出年初预算为4249.93万元,支出决算为23649.73万元,完成年初预算的456.47%。决算数大于19399.8预算数的主要原因政府加大对交通建设的投入。
其中基本支出2162.51万元,占9.15%;项目支出21487.22万元,占90.85%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出2125.91万元,其中人员经费1775.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费350.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1701.2万元,本年支出1701.2万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
城市建设支出1501.2万元 .农村基础设施建设支出200万元
(八)其他重要事项的情况说明
2016年度涡阳县交通运输局局机关运行经费83.66万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2016年度交通运输局政府采购支出总额30,69万元,其中:政府采购货物支出30。69万元,政府采购工程支出18853万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。
截止到2016年12月31日,交通运输局共有车辆15辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)
附件:1.收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
收入支出决算公开表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:涡阳县交通运输局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 23,353.19 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.84 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,701.20 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 6.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 685.36 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 42.42 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 91.95 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 6.42 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 3,118.45 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 1,408.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 18,962.86 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 12.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 24,038.56 | 本年支出合计 | 58 | 23,649.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 374.61 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 96.67 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 62 | 763.44 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 24,413.16 | 总计 | 65 | 24,413.16 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算公开表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门:涡阳县交通运输局 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 24,038.56 | 23,353.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.36 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 91.95 | 91.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 91.95 | 91.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 65.53 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110307 | 排污费安排的支出 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,118.45 | 3,118.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,417.25 | 1,417.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,417.25 | 1,417.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,701.20 | 1,701.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,501.20 | 1,501.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,408.50 | 1,408.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,408.50 | 1,408.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,408.50 | 1,408.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 19,351.69 | 18,666.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.36 | ||
21401 | 公路水路运输 | 12,388.41 | 11,703.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.36 | ||
2140101 | 行政运行 | 83.66 | 83.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路新建 | 3,838.05 | 3,838.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140105 | 公路改建 | 4,260.16 | 4,260.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 909.90 | 909.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,296.65 | 2,611.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.36 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1,377.60 | 1,377.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 224.80 | 224.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 798.90 | 798.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140403 | 对出租车的补贴 | 353.90 | 353.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 5,585.69 | 5,585.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5,585.69 | 5,585.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算公开表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门:涡阳县交通运输局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 23,649.73 | 2,162.51 | 21,487.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 91.95 | 91.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 91.95 | 91.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 65.53 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110307 | 排污费安排的支出 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,118.45 | 0.00 | 3,118.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,417.25 | 0.00 | 1,417.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,417.25 | 0.00 | 1,417.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,701.20 | 0.00 | 1,701.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,501.20 | 0.00 | 1,501.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,408.50 | 0.00 | 1,408.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,408.50 | 0.00 | 1,408.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,408.50 | 0.00 | 1,408.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 18,962.86 | 2,008.60 | 16,954.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 11,999.58 | 2,008.60 | 9,990.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 83.66 | 83.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路新建 | 3,838.05 | 0.00 | 3,838.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140105 | 公路改建 | 4,260.16 | 0.00 | 4,260.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 959.59 | 0.00 | 959.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,858.12 | 1,924.94 | 933.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1,377.60 | 0.00 | 1,377.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 224.80 | 0.00 | 224.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 798.90 | 0.00 | 798.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140403 | 对出租车的补贴 | 353.90 | 0.00 | 353.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 5,585.69 | 0.00 | 5,585.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5,585.69 | 0.00 | 5,585.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||
财决公开04表 | |||||||
部门:涡阳县交通运输局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,651.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,701.20 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 91.95 | 91.95 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,118.45 | 1,417.25 | 1,701.20 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,408.50 | 1,408.50 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 18,926.26 | 18,926.26 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 23,353.19 | 本年支出合计 | 55 | 23,613.12 | 21,911.92 | 1,701.20 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 268.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 8.23 | 8.23 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 268.16 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 23,621.36 | 总计 | 60 | 23,621.36 | 21,920.16 | 1,701.20 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门:涡阳县交通运输局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 268.16 | 171.49 | 96.67 | 21,651.99 | 1,962.65 | 19,689.34 | 21,911.92 | 2,125.91 | 19,786.01 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.95 | 91.95 | 0.00 | 91.95 | 91.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.95 | 91.95 | 0.00 | 91.95 | 91.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.53 | 65.53 | 0.00 | 65.53 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110307 | 排污费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,417.25 | 0.00 | 1,417.25 | 1,417.25 | 0.00 | 1,417.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,417.25 | 0.00 | 1,417.25 | 1,417.25 | 0.00 | 1,417.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,417.25 | 0.00 | 1,417.25 | 1,417.25 | 0.00 | 1,417.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,408.50 | 0.00 | 1,408.50 | 1,408.50 | 0.00 | 1,408.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,408.50 | 0.00 | 1,408.50 | 1,408.50 | 0.00 | 1,408.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,408.50 | 0.00 | 1,408.50 | 1,408.50 | 0.00 | 1,408.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 268.16 | 171.49 | 96.67 | 18,666.33 | 1,808.74 | 16,857.59 | 18,926.26 | 1,972.00 | 16,954.26 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 268.16 | 171.49 | 96.67 | 11,703.05 | 1,808.74 | 9,894.31 | 11,962.98 | 1,972.00 | 9,990.98 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 83.66 | 83.66 | 0.00 | 83.66 | 83.66 | 0.00 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路新建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,838.05 | 0.00 | 3,838.05 | 3,838.05 | 0.00 | 3,838.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140105 | 公路改建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,260.16 | 0.00 | 4,260.16 | 4,260.16 | 0.00 | 4,260.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 49.70 | 0.00 | 49.70 | 909.90 | 0.00 | 909.90 | 959.59 | 0.00 | 959.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 210.23 | 163.26 | 46.98 | 2,611.28 | 1,725.08 | 886.21 | 2,821.52 | 1,888.34 | 933.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,377.60 | 0.00 | 1,377.60 | 1,377.60 | 0.00 | 1,377.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.80 | 0.00 | 224.80 | 224.80 | 0.00 | 224.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798.90 | 0.00 | 798.90 | 798.90 | 0.00 | 798.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140403 | 对出租车的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.90 | 0.00 | 353.90 | 353.90 | 0.00 | 353.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,585.69 | 0.00 | 5,585.69 | 5,585.69 | 0.00 | 5,585.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,585.69 | 0.00 | 5,585.69 | 5,585.69 | 0.00 | 5,585.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||
财决公开06表 | ||||||||
部门:涡阳县交通运输局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,420.37 | 302 | 商品和服务支出 | 316.56 | 310 | 其他资本性支出 | 34.09 |
30101 | 基本工资 | 590.89 | 30201 | 办公费 | 23.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 508.02 | 30202 | 印刷费 | 8.90 | 31002 | 办公设备购置 | 34.09 |
30103 | 奖金 | 3.17 | 30203 | 咨询费 | 4.48 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 292.26 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7.82 | 30205 | 水费 | 0.51 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 12.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.95 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.21 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 354.88 | 30211 | 差旅费 | 30.63 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 7.27 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 91.60 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.44 | 30215 | 会议费 | 1.58 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 24.27 | 30216 | 培训费 | 6.64 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.50 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 24.72 | 30218 | 专用材料费 | 110.67 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 3.31 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.10 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 201.27 | 30227 | 委托业务费 | 25.38 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 1.00 | 30228 | 工会经费 | 0.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.29 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.48 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25.98 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,775.25 | 公用经费合计 | 350.66 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门:涡阳县交通运输局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,701.20 | 0.00 | 1,701.20 | 1,701.20 | 0.00 | 1,701.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,701.20 | 0.00 | 1,701.20 | 1,701.20 | 0.00 | 1,701.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,701.20 | 0.00 | 1,701.20 | 1,701.20 | 0.00 | 1,701.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,501.20 | 0.00 | 1,501.20 | 1,501.20 | 0.00 | 1,501.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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