索引号: | 003176626/201709-00006 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 涡阳县工业和信息化局 | 主题分类: | 其他 / 公民 |
名称: | 涡阳县经信委2016年部门决算情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2017-09-11 | 发布日期: | 2017-09-11 |
索引号: | 003176626/201709-00006 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 涡阳县工业和信息化局 |
主题分类: | 其他 / 公民 |
名称: | 涡阳县经信委2016年部门决算情况 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2017-09-11 |
发布日期: | 2017-09-11 |
涡阳县经信委2016年部门决算情况
一、部门主要职能
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化的方针政策和法律法规,拟订并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。
(二)制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,提出重点行业、重点产品的调整方案;组织实施行业技术规范与行业标准,指导行业质量管理和安全生产管理工作。
(三)监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;研究拟订全县工业发展的政策措施并监督检查;制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布经济信息;承担工业和信息化相关行业应急管理、产业安全、国防动员有关工作。
(四)负责提出工业和信息化技术改造投资规模和方向的建议,提出行业投资布局建议;按照规定权限,对国家和省、市、县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目进行审批、核准或备案,并对重点项目进行监管和督查。
(五)拟订并组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策,并组织实施相关标准;组织推动企业技术创新;研究推动企业技术进步的政策措施,指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制,指导企业的技术创新体系和技术中心建设,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。
(六)拟订并组织实施工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展;负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。
(七)研究提出全县国有企业改革的政策措施,指导企业改革、改组、兼并破产等工作,推进现代企业制度建设;指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作;指导企业上市和直接融资工作;指导企业信用制度建设。
(八)承担煤炭工业(不含省属在涡煤炭企业,下同)安全生产监督管理责任,负责煤炭工业生产管理和非煤矿山行业管理工作;衔接平衡煤炭重点企业发展规划和生产建设计划;协调煤炭生产和安全管理中的重大问题;指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。
(九)拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施,协调重要物资的紧急调度和综合运输;承担电力工业管理与运行监测工作,监督指导电力调度,指导电力生产安全管理,协调电力生产的重大问题;负责全县船舶制造企业的监督管理;负责县级医药储备管理。
(十)负责全民创业的综合协调和服务工作;负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导,拟订促进中小企业和非公有制经济创业、创新的政策措施,协调解决有关重大问题。
(十一)统筹推进全县信息化工作,贯彻执行国家、省、市有关信息化的方针政策和法律法规,组织拟订县相关政策措施,并协调信息化建设中的重大问题,促进重要信息资源的开发利用、共享。
(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门概况
县经济委员为全额拨款行政单位,单位内设7个职能股(室)。目前,在职人员17人。离休人员3人,退休人员38人。
三、2016年度主要工作任务
(一)协调相关部门大力发展非公有制经济。
(二)协助工业园区管委会继续抓好标准化厂房建设,探索企业进退机制,促进土地集约节约利用,提高园区投入产出效益。
(三)紧紧围绕煤电煤化工,协调工业园区管委会加快建设涡北循环经济产业园。
(四)改造提升白酒、食品制造及农产品加工、煤电煤化工等传统产业,加快推进重点项目建设。
(五)重点支持有发展潜力的小微企业,重点培育规模以下的成长型企业。
(六)深入开展“千名干部联系服务千家企业”活动,落实和完善稳定经济增长政策,切实减轻企业税费负担,突出解决好小微企业融资难、用地难、用工难等问题。
(七)协调金融办、担保公司鼓励引导金融机构加大全县中小企业的信贷支持力度。
(八)组织开展智慧企业活动。
(九)倡导全民节能,严格项目节能评估和审查。加大企业技改力度,组织实施重点企业节能改造工程。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,涡阳县经信委2016年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算。
纳入经信委2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
经信委本级 |
2 |
国企改革服务中心 |
3 |
物资局 |
三、经信委2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1230.06 |
一、一般公共服务支出 |
217.47 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
2.00 |
六、科学技术支出 |
120.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
214.82 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
28.95 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
247.17 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
370.10 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.79 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1232.06 |
本年支出合计 |
1230.30 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25.19 |
年末结转和结余 |
26.95 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1257.25 |
总计 |
1257.25 |
收入决算表
公开02表
编制单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
1,232.06 |
1,230.06 |
|
|
|
|
2 |
201 |
一般公共服务支出 |
219.23 |
217.23 |
|
|
|
|
2 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
14.15 |
14.15 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
12.85 |
12.85 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
205.08 |
203.08 |
|
|
|
|
2 |
2010401 |
行政运行 |
171.01 |
169.01 |
|
|
|
|
2 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
34.07 |
34.07 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
214.82 |
214.82 |
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
214.76 |
214.76 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
214.76 |
214.76 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.95 |
28.95 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
28.95 |
28.95 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.50 |
27.50 |
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
247.17 |
247.17 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
247.17 |
247.17 |
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
247.17 |
247.17 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
370.10 |
370.10 |
|
|
|
|
|
21502 |
制造业 |
165.10 |
165.10 |
|
|
|
|
|
2150201 |
行政运行 |
54.30 |
54.30 |
|
|
|
|
|
2150205 |
医药制造业 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
87.80 |
87.80 |
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
205.00 |
205.00 |
|
|
|
|
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
205.00 |
205.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.79 |
31.79 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.79 |
31.79 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.38 |
29.38 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
217.47 |
217.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010301 |
行政运行 |
12.85 |
12.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20104 |
发展与改革事务 |
203.32 |
203.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010401 |
行政运行 |
169.25 |
169.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
34.07 |
34.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
206 |
科学技术支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20699 |
其他科学技术支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
214.82 |
214.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20802 |
民政管理事务 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
214.76 |
214.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
214.76 |
214.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.95 |
28.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21005 |
医疗保障 |
28.95 |
28.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2100501 |
行政单位医疗 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
247.17 |
0.00 |
247.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
247.17 |
0.00 |
247.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
247.17 |
0.00 |
247.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
370.10 |
370.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21502 |
制造业 |
165.10 |
165.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2150201 |
行政运行 |
54.30 |
54.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2150205 |
医药制造业 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2150299 |
其他制造业支出 |
87.80 |
87.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2150510 |
工业和信息产业支持 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
31.79 |
31.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
31.79 |
31.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210202 |
提租补贴 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
982.89 |
一、一般公共服务支出 |
217.23 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
247.17 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
120.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
214.82 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
28.95 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
247.17 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
370.10 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.79 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1230.06 |
本年支出合计 |
1230.06 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
24.79 |
年末财政拨款结转和结余 |
24.79 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24.79 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
1254.85 |
合计 |
1254.85 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
|
24.79 |
0.00 |
982.89 |
982.89 |
0.00 |
982.89 |
982.89 |
0.00 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
217.23 |
217.23 |
0.00 |
217.23 |
217.23 |
0.00 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.85 |
12.85 |
0.00 |
12.85 |
12.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20104 |
发展与改革事务 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
203.08 |
203.08 |
0.00 |
203.08 |
203.08 |
0.00 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.01 |
169.01 |
0.00 |
169.01 |
169.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
34.07 |
34.07 |
0.00 |
34.07 |
34.07 |
0.00 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.82 |
214.82 |
0.00 |
214.82 |
214.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.76 |
214.76 |
0.00 |
214.76 |
214.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.76 |
214.76 |
0.00 |
214.76 |
214.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.95 |
28.95 |
0.00 |
28.95 |
28.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.95 |
28.95 |
0.00 |
28.95 |
28.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
370.10 |
370.10 |
0.00 |
370.10 |
370.10 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
|||
21502 |
制造业 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
165.10 |
165.10 |
0.00 |
165.10 |
165.10 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150201 |
行政运行 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
54.30 |
54.30 |
0.00 |
54.30 |
54.30 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150205 |
医药制造业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150299 |
其他制造业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.80 |
87.80 |
0.00 |
87.80 |
87.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21505 |
工业和信息产业监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150510 |
工业和信息产业支持 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.79 |
31.79 |
0.00 |
31.79 |
31.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.79 |
31.79 |
0.00 |
31.79 |
31.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
214.68 |
302 |
商品和服务支出 |
41.00 |
310 |
其他资本性支出 |
1.48 |
||||||
30101 |
基本工资 |
108.94 |
30201 |
办公费 |
8.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
30102 |
津贴补贴 |
90.01 |
30202 |
印刷费 |
6.54 |
31002 |
办公设备购置 |
1.48 |
||||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.12 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
15.73 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
377.23 |
30211 |
差旅费 |
4.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
30301 |
离休费 |
12.08 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
30302 |
退休费 |
202.68 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.40 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||
30305 |
生活补助 |
92.89 |
30216 |
培训费 |
1.42 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.30 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
348.50 |
||||||
30307 |
医疗费 |
28.95 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
348.50 |
||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||
30309 |
奖励金 |
6.22 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
30311 |
住房公积金 |
29.38 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||
30312 |
提租补贴 |
2.41 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.36 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.48 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.63 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.90 |
|
|
|
||||||
人员经费合计 |
591.91 |
公用经费合计 |
390.98 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
247.17 |
247.17 |
|
247.17 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
247.17 |
247.17 |
0.00 |
247.17 |
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
247.17 |
247.17 |
0.00 |
247.17 |
|
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
247.17 |
247.17 |
0.00 |
247.17 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
四、经信委2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1232.06万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1230.3万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加902.77万元,增长254%,主要原因:一是园区电线移动电线杆工程款249.75万元;二是物资局所属企业安置款653.02万元。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1232.06万元,其中:财政拨款收入1230.06万元,占99.8%;其他收入2万元,占0.2%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1230.06万元,其中:基本支出983.13万元,占79.9%;项目支出247.17万元,占20.1%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1232.06万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1230.06万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加902.77万元,增长254%,主要原因:一是园区电线移动电线杆工程款249.75万元;二是物资局所属企业安置款653.02万元。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入982.89万元,占本年收入的79.8%,一般公共预算财政拨款收入增加653.02万元,增长198%。主要原因是增加物资局所属企业安置款653.02万元。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出982.89万元,占本年支出的79.9%。与2015年相比,财政拨款支出增加653.02万元,增长198%。主要原因增加物资局所属企业安置款653.02万元。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为475.66万元,支出决算为982.89万元,完成年初预算的206.6%。其中基本支出982.89万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为13.5万元,支出决算为12.85万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是调出一人,工资减少。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为1.3万元。
3.一般公共服务(类)发展与改革事务(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为108.96万元,支出决算数位169.25万元,完成年初预算的155%。
4.一般公共服务(类)发展与改革事务(室)及相关机构事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数位34.07万元。
5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数位120万元。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算数为2.41万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,系2016年新增科目。
(各部门单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到项级科目)
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出983.13万元,其中人员经费591.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费390.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(各部门、单位支出经济科目有数的列报,无数的自行删除)。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入247.17万元,本年支出247.17万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
(如部门无政府性基金收支,请在说明中表述为“经信委2016年度没有政府性基金收入和支出”,并在公开07表下方注明“本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”)
(八)其他重要事项的情况说明
机关运行经费。 2016年度涡阳县经信委机关运行经费390.98万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
政府采购情况。2016年度涡阳县经信委政府采购支出总额248.65万元,其中:政府采购货物支出1.48万元,占政府采购支出总额0.6%,工程采购支出247.17万元,占政府采购支出总额99.4%。
八、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)
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