索引号: | 113416216679106861/202109-00047 | 组配分类: | 年度财政预决算 |
发布机构: | 涡阳县新兴镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 通知 |
名称: | 涡阳县新兴镇人民政府2020年度部门决算 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2021-09-29 | 发布日期: | 2021-09-29 |
索引号: | 113416216679106861/202109-00047 |
组配分类: | 年度财政预决算 |
发布机构: | 涡阳县新兴镇人民政府 |
主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 通知 |
名称: | 涡阳县新兴镇人民政府2020年度部门决算 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2021-09-29 |
发布日期: | 2021-09-29 |
涡阳县新兴镇人民政府2020年度
部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 涡阳县新兴镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 涡阳县新兴镇人民政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 涡阳县新兴镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
涡阳县新兴镇人民政府2020年度
部门决算情况
第一部分 涡阳县新兴镇人民政府单位概况
一、部门职责
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.办理县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,涡阳县新兴镇人民政府2020年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,户数一致,无变动。
纳入涡阳县新兴镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
涡阳县新兴镇人民政府本级 |
2 |
涡阳县新兴镇生态环境保护(河长制)工作站 |
3 |
涡阳县新兴镇退役军人服务站 |
4 |
涡阳县新兴镇扶贫工作站 |
5 |
涡阳县新兴镇文化广播经济信息服务站 |
第二部分 涡阳县新兴镇人民政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:涡阳县新兴镇人民政府 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,537.00 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
932.39 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
889.01 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
6.06 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
3.22 |
八、其他收入 |
8 |
162.42 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
553.39 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
150.65 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
384.82 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
880.87 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
595.33 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
50.68 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
1.28 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
29.75 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
3,588.43 |
本年支出合计 |
61 |
3,588.43 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
3,588.43 |
总计 |
65 |
3,588.43 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:涡阳县新兴镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
3,588.43 |
3,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
162.42 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
932.39 |
922.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
723.01 |
723.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
223.74 |
223.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
60.72 |
60.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
97.83 |
97.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
328.61 |
328.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010550 |
事业运行 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012906 |
工会事务 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
204.36 |
194.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
194.36 |
194.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20599 |
其他教育支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070113 |
旅游宣传 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
553.39 |
536.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.13 |
||
20802 |
民政管理事务 |
19.03 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.13 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
19.03 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.13 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
124.42 |
124.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
21.68 |
21.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
49.93 |
49.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20809 |
退役安置 |
242.35 |
242.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080905 |
军队转业干部安置 |
242.35 |
242.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20821 |
特困人员救助供养 |
164.53 |
164.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
164.53 |
164.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082804 |
拥军优属 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
150.65 |
150.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21001 |
卫生健康管理事务 |
28.89 |
28.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
28.89 |
28.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
61.94 |
61.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
19.28 |
19.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
42.67 |
42.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.81 |
37.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
31.18 |
31.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
384.82 |
323.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.49 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
61.08 |
61.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
61.08 |
61.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
323.73 |
262.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.49 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
323.73 |
262.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.49 |
||
212 |
城乡社区支出 |
880.87 |
880.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
21.61 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
21.61 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
767.85 |
767.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地开发支出 |
611.40 |
611.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
156.45 |
156.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121002 |
土地开发支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
81.41 |
81.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
81.41 |
81.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
595.33 |
521.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.80 |
||
21301 |
农业农村 |
156.54 |
84.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.00 |
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130124 |
农村合作经济 |
82.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.00 |
||
2130126 |
农村社会事业 |
37.89 |
37.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
34.50 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
55.92 |
54.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
||
2130505 |
生产发展 |
55.92 |
54.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
||
21307 |
农村综合改革 |
382.87 |
382.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
166.66 |
166.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
216.21 |
216.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
50.68 |
50.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
40.18 |
40.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
31.08 |
31.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
29.75 |
29.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
29.75 |
29.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
29.75 |
29.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:涡阳县新兴镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
3,588.43 |
1,473.61 |
2,114.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
932.39 |
922.39 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
723.01 |
723.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
223.74 |
223.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
60.72 |
60.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
97.83 |
97.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
328.61 |
328.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010550 |
事业运行 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012906 |
工会事务 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
204.36 |
194.36 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
194.36 |
194.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
6.06 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20599 |
其他教育支出 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.22 |
1.42 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
2.22 |
0.42 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070113 |
旅游宣传 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
553.39 |
366.77 |
186.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
19.03 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
19.03 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
124.42 |
124.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
21.68 |
21.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
49.93 |
49.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20809 |
退役安置 |
242.35 |
242.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080905 |
军队转业干部安置 |
242.35 |
242.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20821 |
特困人员救助供养 |
164.53 |
0.00 |
164.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
164.53 |
0.00 |
164.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082804 |
拥军优属 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
150.65 |
80.48 |
70.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21001 |
卫生健康管理事务 |
28.89 |
0.00 |
28.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
28.89 |
0.00 |
28.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
61.94 |
42.67 |
19.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
19.28 |
0.00 |
19.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
42.67 |
42.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.81 |
37.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
31.18 |
31.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
384.82 |
61.08 |
323.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
61.08 |
61.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
61.08 |
61.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
323.73 |
0.00 |
323.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
323.73 |
0.00 |
323.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
880.87 |
0.00 |
880.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
21.61 |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
21.61 |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
767.85 |
0.00 |
767.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地开发支出 |
611.40 |
0.00 |
611.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
156.45 |
0.00 |
156.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121002 |
土地开发支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
81.41 |
0.00 |
81.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
81.41 |
0.00 |
81.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
595.33 |
0.00 |
595.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
156.54 |
0.00 |
156.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130124 |
农村合作经济 |
82.00 |
0.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130126 |
农村社会事业 |
37.89 |
0.00 |
37.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
34.50 |
0.00 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
55.92 |
0.00 |
55.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130505 |
生产发展 |
55.92 |
0.00 |
55.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
382.87 |
0.00 |
382.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
166.66 |
0.00 |
166.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
216.21 |
0.00 |
216.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
50.68 |
40.18 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
40.18 |
40.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
31.08 |
31.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
29.75 |
0.00 |
29.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
29.75 |
0.00 |
29.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
29.75 |
0.00 |
29.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:涡阳县新兴镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,537.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
922.39 |
922.39 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
889.01 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
536.25 |
536.25 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
150.65 |
150.65 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
323.33 |
323.33 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
880.87 |
21.61 |
859.26 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
521.53 |
521.53 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
50.68 |
50.68 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
29.75 |
0.00 |
29.75 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
3,426.00 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
3,426.00 |
2,537.00 |
889.01 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
29 |
3,426.00 |
总计 |
58 |
3,426.00 |
2,537.00 |
889.01 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:涡阳县新兴镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
2,537.00 |
1,473.61 |
1,063.39 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
922.39 |
922.39 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
723.01 |
723.01 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
223.74 |
223.74 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
60.72 |
60.72 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
97.83 |
97.83 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
328.61 |
328.61 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
||
2010550 |
事业运行 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
||
2012906 |
工会事务 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
194.36 |
194.36 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
194.36 |
194.36 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
6.06 |
0.00 |
6.06 |
||
20502 |
普通教育 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
||
20599 |
其他教育支出 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.22 |
1.42 |
1.80 |
||
20701 |
文化和旅游 |
2.22 |
0.42 |
1.80 |
||
2070109 |
群众文化 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
||
2070113 |
旅游宣传 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
536.25 |
366.77 |
169.48 |
||
20802 |
民政管理事务 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
124.42 |
124.42 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
21.68 |
21.68 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
49.93 |
49.93 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
||
20809 |
退役安置 |
242.35 |
242.35 |
0.00 |
||
2080905 |
军队转业干部安置 |
242.35 |
242.35 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
20821 |
特困人员救助供养 |
164.53 |
0.00 |
164.53 |
||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
164.53 |
0.00 |
164.53 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
||
2082804 |
拥军优属 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
||
210 |
卫生健康支出 |
150.65 |
80.48 |
70.17 |
||
21001 |
卫生健康管理事务 |
28.89 |
0.00 |
28.89 |
||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
28.89 |
0.00 |
28.89 |
||
21004 |
公共卫生 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
61.94 |
42.67 |
19.28 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
19.28 |
0.00 |
19.28 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
42.67 |
42.67 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.81 |
37.81 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
31.18 |
31.18 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
323.33 |
61.08 |
262.24 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
61.08 |
61.08 |
0.00 |
||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
61.08 |
61.08 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
262.24 |
0.00 |
262.24 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
262.24 |
0.00 |
262.24 |
||
212 |
城乡社区支出 |
21.61 |
0.00 |
21.61 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
21.61 |
0.00 |
21.61 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
21.61 |
0.00 |
21.61 |
||
213 |
农林水支出 |
521.53 |
0.00 |
521.53 |
||
21301 |
农业农村 |
84.54 |
0.00 |
84.54 |
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
||
2130124 |
农村合作经济 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
2130126 |
农村社会事业 |
37.89 |
0.00 |
37.89 |
||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
34.50 |
0.00 |
34.50 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
||
21305 |
扶贫 |
54.12 |
0.00 |
54.12 |
||
2130505 |
生产发展 |
54.12 |
0.00 |
54.12 |
||
21307 |
农村综合改革 |
382.87 |
0.00 |
382.87 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
166.66 |
0.00 |
166.66 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
216.21 |
0.00 |
216.21 |
||
221 |
住房保障支出 |
50.68 |
40.18 |
10.50 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
||
22102 |
住房改革支出 |
40.18 |
40.18 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
31.08 |
31.08 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:涡阳县新兴镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
685.64 |
302 |
商品和服务支出 |
572.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
258.17 |
30201 |
办公费 |
119.66 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
23.46 |
30202 |
印刷费 |
15.71 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
13.40 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.72 |
310 |
资本性支出 |
4.16 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.10 |
30206 |
电费 |
5.81 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.79 |
31002 |
办公设备购置 |
4.16 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.64 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
132.22 |
30211 |
差旅费 |
17.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
38.40 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
5.17 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
177.26 |
30214 |
租赁费 |
9.91 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
211.08 |
30215 |
会议费 |
4.76 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
113.27 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
1.44 |
30226 |
劳务费 |
305.14 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.94 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.27 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
38.35 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.37 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
64.38 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
58.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.91 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
896.72 |
公用经费合计 |
576.89 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
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|
|
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|
|
公开07表 |
部门:涡阳县新兴镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
889.01 |
0.00 |
889.01 |
889.01 |
0.00 |
889.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
859.26 |
0.00 |
859.26 |
859.26 |
0.00 |
859.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
767.85 |
0.00 |
767.85 |
767.85 |
0.00 |
767.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
611.40 |
0.00 |
611.40 |
611.40 |
0.00 |
611.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.45 |
0.00 |
156.45 |
156.45 |
0.00 |
156.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121002 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.41 |
0.00 |
81.41 |
81.41 |
0.00 |
81.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.41 |
0.00 |
81.41 |
81.41 |
0.00 |
81.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.75 |
0.00 |
29.75 |
29.75 |
0.00 |
29.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.75 |
0.00 |
29.75 |
29.75 |
0.00 |
29.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.75 |
0.00 |
29.75 |
29.75 |
0.00 |
29.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:涡阳县新兴镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
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|
|
|
||
|
|
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|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
说明:涡阳县新兴镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 涡阳县新兴镇人民政府2020年度部门
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3588.43万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计3588.43万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加490.64万元,增长13.67%,主要原因是土地整治相关收、支增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3588.43万元,其中:财政拨款收入3426万元,占95.43%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入162.42万元,占4.57%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3588.43万元,其中:基本支出15473.16万元,占41.07%;项目支出2114.81万元,占58.93%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3426万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3426万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加844.2万元,增长24.64%,主要原因是土地整治相关收、支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2537.00万元,占本年支出的70.70%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加143万元,增长5.60%。主要原因一是土地整治奖补资金支出增加;二是秸秆禁烧专项资金支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2537.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出922.39万元,占36.36%;教育(类)支出6.06万元,占0.24%;文化旅游体育与传媒(类)支出3.22万元,占0.13%;社会保障和就业(类)支出536.25万元,占21.14%;卫生健康(类)支出150.65万元,占5.94%;节能环保(类)支出323.33万元,占12.74%;城乡社区(类)支出21.61万元,占0.85%;农林水(类)支出521.53万元,占20.55% ;住房保障(类)支出50.68万元,占2.00%;灾害防治及应急管理支出(类)支出1.28万元,占0.05%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为928.87万元,支出决算2537万元,完成年初预算的273.13%。决算数大于预算数的主要原因:一是土地整治奖补资金支出增加;二是秸秆禁烧专项资金支出增加;三是人员基本工资及津贴增加。其中:基本支出1473.61万元,占58.08%;项目支出1063.39万元,占41.92%。具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为211.57万元,支出决算为223.74万元,完成年初预算的105.75%。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为72万元,支出决算为60.72万元,完成年初预算的84.33%,决算数小于预算数的主要原因是办公费用及设备购置减少,公车运行维护费用降低。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算为10万元,支出决算为12.11万元,完成年初预算的121.1%,决算数大于预算数的主要原因是信访救助支出增加。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为78.75万元,支出决算为328.61万元,完成年初预算的417.28%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加土地整治清算奖补及公用经费支出。
5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为81.75万元,支出决算为97.83万元,完成年初预算的119.67%,决算数大于预算数的主要原因是年底追加事业单位绩效工资支出。
6、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)年初预算为2万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的86.5%。
7、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算为7.11万元,支出决算为3.11万元,完成年初预算的43.74%。
8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为194.36万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加村级干部及后备干部绩效工资、养老保险等支出。
9、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.18万元,决算数大于预算数的主要原因是结转上年授权支付工资津贴用于事业运行支出。
10、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.66万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加县外就读建档立卡学生个性化帮扶资助金支出。
11、教育支出(类)其他普通教育支出(款)其他普通教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.40万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加县外就读建档立卡贫困家庭学生教育扶贫支出。
12、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)年初预算为0万元,支出决算为1.42万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加文化广播村村通运行维护经费支出。
13、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒(款)旅游宣传(项)年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加新兴镇2018年旅游宣传优秀乡镇奖补资金支出。
14、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.90万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加民政局两节慰问困难群众专项资金支出。
15、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为18.61万元,支出决算为21.68万元,完成年初预算的116.50%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员2018年一次性工作奖励(个税)支出。
16、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为45.16万元,支出决算为49.93万元,完成年初预算的110.56%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资支出。
17、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为54.40元,支出决算为52.82万元,完成年初预算的97.10%,决算数与预算数基本一致。
18、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)年初预算为181.44万元,支出决算为242.35万元,完成年初预算的133.57%,决算数大于预算数的主要原因是增加退役军人人员、工资及住房公积金等。
19、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加临时救助支出。
20、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)年初预算为0万元,支出决算为164.53万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村特困人员救助供养支出。
21、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为0万元,支出决算为2.05万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加“八一”、“春节”慰问活动经费支出。
22、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0万元,支出决算为22.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加新型冠状病毒防控经费支出。
23、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为28.89万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年社会抚养费结转资金用于新兴镇2019年村计生专干绩效工资支出。
24、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)年初预算为23.22万元,支出决算为61.94万元,完成年初预算的266.75%,决算数大于预算数的主要原因是村计生专干工资及发放独生子女及二女户支出。
25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)年初预算为31.18万元,支出决算为31.18万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数一致。
26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)年初预算为5.76万元,支出决算为5.76万元,完成年初预算的100%。
27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.99万元,支出决算为0.78万元,完成年初预算的39.20%,
28、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)年初预算为70.19万元,支出决算为61.08万元,完成年初预算的87.02%,决算数小于预算数的主要原因是环保站第四季度工资住房公积金。
29、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算为0万元,支出决算为262.24万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加秸秆禁烧专项资金支出。
30、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为21.61万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村改厕专项资金支出。
31、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.99万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加2020年改厕第一批已验收资金支出。
32、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为0万元,支出决算为37.89万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村改厕资金支出。
33、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加扶持壮大村集体经济资金支出。
34、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算为0万元,支出决算为34.50万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业资源及生态保护补助资金支出。
35、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.16万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加清产核资工作经费支出。
36、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为166.66万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加一事一议专项资金支出。
37、扶贫农林水支出(类)扶贫(款)其他商业流通事务支出发展生产(项)年初预算为0万元,支出决算为54.12万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年贫困村特色种养业扶贫基地提升项目支出。
38、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为0万元,支出决算为216.21万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加一事一议专项资金及扶持壮大村集体经济专项支出。
39、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是追加CD级大排查住房保障改造补贴项目打卡发放资金支出。
40、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)年初预算为31.08万元,支出决算为31.08万元,完成年初预算的100%,
41、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴支出(项)年初预算为7.78万元,支出决算为9.1万元,完成年初预算的116.97,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。
42、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管支出(项)年初预算为2.00万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的64%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1473.61万元,其中:人员经费896.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费576.89万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入889.01万元,本年支出889.01万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为0万元,支出决算为611.40万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加土地复垦实施费用及专项奖补资金支出。
2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为156万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加新兴镇一事一议清算工程款等支出。
3、城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加2019年人居环境资金支出。
4、城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为81.41万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加土地增减挂项目资金及专项奖补资金等支出。
5、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为29.75万元,决算数大于预算数的主要原因是追加新兴镇司法楼建设支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
涡阳县新兴镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度,涡阳县新兴镇人民政府机关运行经费支出223.74万元,比2019年增加0.77万元,增长0.35%,年度相比较基本持平,主要人员经费增长。
(二)政府采购支出情况。
2020年度,涡阳县新兴镇人民政府政府采购支出总额5.36万元,其中:政府采购货物支出5.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,涡阳县新兴镇人民政府共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金186.16万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目绩效目标合理,各项目较好完成了目标任务,产生了较好社会效益,达到了预期绩效目标。
组织对“综治信访维稳专项经费”、“安全生产监管专项经费”等7个项目开展了部门评价,共涉及资金186.16万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目绩效目标合理,各项目较好完成了目标任务,产生了较好社会效益,达到了预期绩效目标。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,新兴镇人民政府整体支出符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,较好的完成了全年各项工作任务,基本支出保障了单位运转,项目支出产生了较好地社会效益,并获得较高的社会满意度,整体支出总体绩效评价结果为“优”。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门没有县财政局批复绩效目标的项目,因此无相关内容。
3.部门评价项目绩效评价结果。
安全生产监管项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标及各项指标,安全生产监管项目绩效自评得分为98分。通过项目实施,实现辖区内企业及个体户落实安全生产主体责任,及时消除安全隐患,有效预防和减少安全生产事故。实现2020年全年辖区内安全生产隐患整改率100%,无安全生产事故的发生,群众满意度95%以上,达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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