涡阳县项目办2016年部门决算情况

浏览次数:1268 发布时间:2017-09-07 00:00 字体大小:

涡阳县项目办2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

根据市委、市政府《关于印发涡阳县党政机构改革方案的通知》(阜秘〔1997〕19号)和县委、县政府《关于认真做好县直党政群机关“三定”工作的通知》(涡政〔1997〕22号)文件精神,涡阳县项目办公室为县人民政府直属事业单位。其主要职责是:

1、采集、筛选、汇总项目信息,建立信息库,定期发布项目信息,帮助企业合理利用信息资源,正确使用项目信息,引导企业优选新上项目和技改项目,参与国际信息互联网络,促进我县经济信息的快速、健康发展。

2、编制项目发展规划和重大项目投资计划,引导投资方向。依据我县不断发的经济趋势,结合国家产业政策和项目信息,搞好全县项目的宏观预测、监测和分析研究。在项目布局、产业结构、资源开发、产品市场、技术市场等方面,使之具有科学性、超前性、准确性、可操作性。

3、积极寻找项目、考察项目、论证项目,建好项目库。积极与项目科研、项目咨询机构合作,做好县重点项目的可行性论证工作,积极参与项目的选择,建设方案、资金筹措、技术合作等事宜,把项目落实到实处。

4、做好企业项目建议、评估评价工作。帮助企业进行项目分析和经济评价,评估有关部门贯彻执行国家制定的建设项目可行性经济评价方法、经济参数及各项建设标准、指标等,协调地方建设标准、指标等,把好上报项目审批的关口。

5、积极参与项目前期工作,协同有关部门做好项目发布、招商引资、项目洽谈、项目签约,争取资金、技术、人才等方面的工作,实现项目的快速、高效运行。

6、协助项目法人做好招标工作,及时帮助单位修正建设方案和选择承包商、供应商,监督项目资本金制度的落实,监控项目资金的合理使用,促进项目按审批方案运行。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,涡阳县项目办2016年度部门决算包括局本级决算。

纳入安徽省财政厅2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

项目办本级

 

 

 

 

 

 

 

 

三、项目办2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

86.09

一、一般公共服务支出

50.93

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

22.44

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.05

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

7.68

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

86.09

本年支出合计

86.09

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

86.09

总计

86.09

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

86.09

86.09

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

50.93

50.93

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

48.45

48.45

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

48.45

48.45

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

2.48

2.48

 

 

 

 

 

2010401

  行政运行

2.48

2.48

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.44

22.44

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

22.44

22.44

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

22.44

22.44

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.05

5.05

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

5.05

5.05

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

4.72

4.72

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

0.33

0.33

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.68

7.68

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.68

7.68

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.14

7.14

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

0.53

0.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

86.09

86.09

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

50.93

50.93

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

48.45

48.45

 

 

 

 

2010301

  行政运行

48.45

48.45

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

2.48

2.48

 

 

 

 

2010401

  行政运行

2.48

2.48

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.44

22.44

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

22.44

22.44

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

22.44

22.44

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.05

5.05

 

 

 

 

21005

医疗保障

5.05

5.05

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

4.72

4.72

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

0.33

0.33

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.68

7.68

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.68

7.68

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.14

7.14

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

0.53

0.53

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

86.09

一、一般公共服务支出

50.93

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

22.44

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.05

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

7.68

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

86.09

本年支出合计

86.09

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

86.09

合计

86.09

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

86.09

86.09

 

86.09

86.09

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

50.93

50.93

 

50.93

50.93

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

48.45

48.45

 

48.45

48.45

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

 

 

 

48.45

48.45

 

48.45

48.45

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

 

 

 

2.48

2.48

 

2.48

2.48

 

 

 

 

 

2010401

  行政运行

 

 

 

2.48

2.48

 

2.48

2.48

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

22.44

22.44

 

22.44

22.44

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

22.44

22.44

 

22.44

22.44

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

22.44

22.44

 

22.44

22.44

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

5.05

5.05

 

5.05

5.05

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

5.05

5.05

 

5.05

5.05

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

4.72

4.72

 

4.72

4.72

 

 

 

 

 

2100599

其他医疗保障支出

 

 

 

0.33

0.33

 

0.33

0.33

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

7.68

7.68

 

7.68

7.68

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

7.68

7.68

 

7.68

7.68

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

7.14

7.14

 

7.14

7.14

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

 

 

 

0.53

0.53

 

0.53

0.53

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

49.82

302

商品和服务支出

6.03

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

26.93

30201

  办公费

2.49

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

17.84

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

5.05

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.20

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

30.24

30211

  差旅费

0.10

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

22.44

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

7.14

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

0.53

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.08

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

2.48

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.13

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.69

 

 

 

人员经费合计

80.06

公用经费合计

6.03

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

四、项目办2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计86.09万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计86.09万元(含结余分配和年末结转结余)。因此账户是2016年新增账户,无法与2015年相比。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计86.09万元,其中:财政拨款收入86.09万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计86.09万元,其中:基本支出86.09万元,占100%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计86.09万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计86.09万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,因此账户是2016年新增账户,无法与2015年相比。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入86.09万元,占本年收入的100%,因此账户是2016年新增账户,无法与2015年相比。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出86.09万元,占本年支出的100%。因此账户是2016年新增账户,无法与2015年相比。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为86.09万元,支出决算为86.09万元,完成年初预算的100%。其中基本支出86.09万元,占100%;具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2.48万元,支出决算为2.48万元,完成年初预算的100%.

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为48.45万元,支出决算数位48.45万元,完成年初预算的100%.

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为22.44万元,支出决算为22.44万元,完成年初预算的100%.
  2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为4.72万元,支出决算为4.72万元,完成年初预算的100%.
  3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项),年初预算为0.33万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的100%.

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为7.14万元,支出决算为7.14万元,完成年初预算的100%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为0.53万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的100%.

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出86.09万元,其中人员经费80.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费6.003万元,主要包括:办公费、邮电费、福利费、其他交通费用等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

项目办2016年度没有政府性基金收入和支出。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

涡阳县项目2016年一般公共预算财政

拨款“三公经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

 

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行费

 

 

  其中:公务用车运行维护费

 

 

       公务用车购置

 

 

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

1、涡阳县项目2016年度无“三公”经费。

2、涡阳县项目政务公开电子邮箱。

 

 

 

        

 

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