涡阳县项目办2016年部门决算情况
涡阳县项目办2016年部门决算情况
一、部门主要职能
根据市委、市政府《关于印发涡阳县党政机构改革方案的通知》(阜秘〔1997〕19号)和县委、县政府《关于认真做好县直党政群机关“三定”工作的通知》(涡政〔1997〕22号)文件精神,涡阳县项目办公室为县人民政府直属事业单位。其主要职责是:
1、采集、筛选、汇总项目信息,建立信息库,定期发布项目信息,帮助企业合理利用信息资源,正确使用项目信息,引导企业优选新上项目和技改项目,参与国际信息互联网络,促进我县经济信息的快速、健康发展。
2、编制项目发展规划和重大项目投资计划,引导投资方向。依据我县不断发的经济趋势,结合国家产业政策和项目信息,搞好全县项目的宏观预测、监测和分析研究。在项目布局、产业结构、资源开发、产品市场、技术市场等方面,使之具有科学性、超前性、准确性、可操作性。
3、积极寻找项目、考察项目、论证项目,建好项目库。积极与项目科研、项目咨询机构合作,做好县重点项目的可行性论证工作,积极参与项目的选择,建设方案、资金筹措、技术合作等事宜,把项目落实到实处。
4、做好企业项目建议、评估评价工作。帮助企业进行项目分析和经济评价,评估有关部门贯彻执行国家制定的建设项目可行性经济评价方法、经济参数及各项建设标准、指标等,协调地方建设标准、指标等,把好上报项目审批的关口。
5、积极参与项目前期工作,协同有关部门做好项目发布、招商引资、项目洽谈、项目签约,争取资金、技术、人才等方面的工作,实现项目的快速、高效运行。
6、协助项目法人做好招标工作,及时帮助单位修正建设方案和选择承包商、供应商,监督项目资本金制度的落实,监控项目资金的合理使用,促进项目按审批方案运行。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,涡阳县项目办2016年度部门决算包括局本级决算。
纳入安徽省财政厅2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
项目办本级 |
三、项目办2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位: |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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|
一、财政拨款收入 |
86.09 |
一、一般公共服务支出 |
50.93 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
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三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
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|
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七、文化体育与传媒支出 |
|
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
22.44 |
|
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|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
5.05 |
|
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|
|
十、节能环保支出 |
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|
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|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
7.68 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、其他支出 |
|
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二十二、债务还本支出 |
|
|
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|
二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
86.09 |
本年支出合计 |
86.09 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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|
总计 |
86.09 |
总计 |
86.09 |
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
86.09 |
86.09 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.93 |
50.93 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
48.45 |
48.45 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
48.45 |
48.45 |
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.44 |
22.44 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.44 |
22.44 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.44 |
22.44 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.68 |
7.68 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.68 |
7.68 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.53 |
0.53 |
|
|
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|
支出决算表
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公开03表 |
||||
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编制单位: |
|
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|
金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
86.09 |
86.09 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.93 |
50.93 |
|
|
|
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
48.45 |
48.45 |
|
|
|
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
48.45 |
48.45 |
|
|
|
|
|||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|||||
|
2010401 |
行政运行 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.44 |
22.44 |
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.44 |
22.44 |
|
|
|
|
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.44 |
22.44 |
|
|
|
|
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
|||||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.68 |
7.68 |
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.68 |
7.68 |
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
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|
公开04表 |
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|
编制单位: |
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|
金额单位:万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
86.09 |
一、一般公共服务支出 |
50.93 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
22.44 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
5.05 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.68 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
86.09 |
本年支出合计 |
86.09 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
86.09 |
合计 |
86.09 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
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公开05表 |
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编制单位: |
|
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|
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|
|
|
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|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
86.09 |
86.09 |
|
86.09 |
86.09 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
50.93 |
50.93 |
|
50.93 |
50.93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
48.45 |
48.45 |
|
48.45 |
48.45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
|
|
|
48.45 |
48.45 |
|
48.45 |
48.45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
|
|
|
2.48 |
2.48 |
|
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
|
|
|
2.48 |
2.48 |
|
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
22.44 |
22.44 |
|
22.44 |
22.44 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
22.44 |
22.44 |
|
22.44 |
22.44 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
22.44 |
22.44 |
|
22.44 |
22.44 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
5.05 |
5.05 |
|
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
5.05 |
5.05 |
|
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
4.72 |
4.72 |
|
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
|
|
|
0.33 |
0.33 |
|
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
7.68 |
7.68 |
|
7.68 |
7.68 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
7.68 |
7.68 |
|
7.68 |
7.68 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
7.14 |
7.14 |
|
7.14 |
7.14 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
0.53 |
0.53 |
|
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||||||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
49.82 |
302 |
商品和服务支出 |
6.03 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
26.93 |
30201 |
办公费 |
2.49 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
17.84 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
5.05 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.20 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.24 |
30211 |
差旅费 |
0.10 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||||
|
30302 |
退休费 |
22.44 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||||
|
30311 |
住房公积金 |
7.14 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.53 |
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
0.08 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.48 |
39906 |
赠与 |
|
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.13 |
30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.69 |
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人员经费合计 |
80.06 |
公用经费合计 |
6.03 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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编制单位: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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说明:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据 |
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四、项目办2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计86.09万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计86.09万元(含结余分配和年末结转结余)。因此账户是2016年新增账户,无法与2015年相比。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计86.09万元,其中:财政拨款收入86.09万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计86.09万元,其中:基本支出86.09万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计86.09万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计86.09万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,因此账户是2016年新增账户,无法与2015年相比。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入86.09万元,占本年收入的100%,因此账户是2016年新增账户,无法与2015年相比。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出86.09万元,占本年支出的100%。因此账户是2016年新增账户,无法与2015年相比。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为86.09万元,支出决算为86.09万元,完成年初预算的100%。其中基本支出86.09万元,占100%;具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2.48万元,支出决算为2.48万元,完成年初预算的100%.
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为48.45万元,支出决算数位48.45万元,完成年初预算的100%.
- 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为22.44万元,支出决算为22.44万元,完成年初预算的100%.
- 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为4.72万元,支出决算为4.72万元,完成年初预算的100%.
- 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项),年初预算为0.33万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的100%.
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为7.14万元,支出决算为7.14万元,完成年初预算的100%。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为0.53万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的100%.
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出86.09万元,其中人员经费80.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费6.003万元,主要包括:办公费、邮电费、福利费、其他交通费用等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
项目办2016年度没有政府性基金收入和支出。
八、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
涡阳县项目2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
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因公出国(境)费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
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其中:公务用车运行维护费 |
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公务用车购置 |
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二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
1、涡阳县项目2016年度无“三公”经费。
2、涡阳县项目政务公开电子邮箱。

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