涡阳县审计局关于涡阳县商务局2021年预算执行情况的审计报告
根据《中华人民共和国审计法》和《涡阳县审计机关2022年度审计项目计划》,涡阳县审计局派出审计组对涡阳县商务局2021年预算执行情况进行了审计。县商务局对其提供的资料的真实性、完整性负责,并对此作了书面承诺。涡阳县审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
一、基本情况
(一)机构设置情况
涡阳县商务局内设办公室、经济合作股、内贸发展股、市场监察股等4个股室,下属事业单位1个:涡阳县市场服务中心。
(二)审计范围
本次审计的范围为涡阳县商务局2021年1月至2021年12月部门预算执行情况。
(三)预算执行情况
1.预算收入执行情况
2021年,经县财政局批准的预算总收入为301.51万元,调整预算数为1062.90万元,当年决算数为1076.70万元(含上年结转13.8万元)。
2.预算支出执行情况
2021年,经县财政局批准的预算总支出为301.51 万元,调整预算数为 1062.90万元,当年决算数为1062.90 万元。
二、审计发现的主要问题
1.预算收入编制不完整
2021年国有资源(资产)有偿使用收入(西城大市场摊位租赁费)430,000元,未纳入2021年预算收入编制。
2.违规支付财政补助专项资金
2021年度县商务局违规向涡阳县某百货超市等2家涉及行政处罚的企业支付财政补助专项资金共计10万元。
三、审计建议
(一)严格按照《中华人民共和国预算法》的相关规定,将所有政府收入、结余资金全部列入预算,提高财政资金使用效益。
(二)加强对申报财政补助资金企业的审核把关。及时与相关部门沟通,确保申报企业的合规性;建议实行“黑名单”管理,对故意瞒报违规违法行为的企业,今后拒绝申报各类发展专项资金。

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