涡阳县高炉镇2018年度部门决算报表
第一部分 涡阳县高炉镇概况
一、部门职责
落实国家政策,贯彻执行国家财税方针政策和法律法规,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,涡阳县高炉镇2018年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,一致。
纳入涡阳县高炉镇2018年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
高炉镇政府本级 |
|
2 |
高炉镇计划生育办公室 |
|
3 |
高炉镇综合文化站 |
|
4 |
高炉镇经济信息服务站 |
第二部分 涡阳县高炉镇2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
公开01表 |
|||||||||
|
部门:涡阳县高炉镇人民政府 |
|
|
单位:万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,583.41 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1,138.58 |
|||||||
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,498.09 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|||||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|||||||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
20.00 |
|||||||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|||||||
|
六、其他收入 |
7 |
480.63 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
57.90 |
|||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
304.13 |
|||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
325.71 |
|||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
399.88 |
|||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1,746.52 |
|||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1,042.53 |
|||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
2.79 |
|||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
37.84 |
|||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
67.22 |
|||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
3.12 |
|||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|||||||
|
本年收入合计 |
24 |
5,064.04 |
本年支出合计 |
58 |
5,146.22 |
|||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||||||
|
年初结转和结余 |
26 |
580.89 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|||||||
|
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
70.64 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|||||||
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
498.71 |
|||||||
|
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
49.16 |
|||||||
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|||||||
|
总计 |
31 |
5,644.92 |
总计 |
65 |
5,644.92 |
|||||||
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
— 1 — |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||||
收入决算表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:涡阳县高炉镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,085.31 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,138.13 |
1,138.13 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,498.09 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
57.90 |
57.90 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
304.13 |
304.13 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
325.71 |
325.71 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
191.05 |
191.05 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,736.52 |
220.06 |
1,516.46 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
800.93 |
800.93 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
67.22 |
67.22 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
4,583.41 |
本年支出合计 |
55 |
4,665.59 |
3,146.01 |
1,519.58 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
131.34 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
49.16 |
0.00 |
49.16 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
60.70 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
70.64 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
4,714.75 |
总计 |
60 |
4,714.75 |
3,146.01 |
1,568.73 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 4 — |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:涡阳县高炉镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
60.70 |
60.70 |
0.00 |
3,085.31 |
1,478.83 |
1,606.49 |
3,146.01 |
1,539.53 |
1,606.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
1,138.00 |
961.60 |
176.39 |
1,138.13 |
961.74 |
176.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
934.88 |
918.88 |
16.00 |
935.01 |
919.01 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
661.96 |
661.96 |
0.00 |
662.10 |
662.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
256.91 |
256.91 |
0.00 |
256.91 |
256.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.35 |
42.72 |
5.63 |
48.35 |
42.72 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010550 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.72 |
42.72 |
0.00 |
42.72 |
42.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.95 |
0.00 |
27.95 |
27.95 |
0.00 |
27.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.95 |
0.00 |
27.95 |
27.95 |
0.00 |
27.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.10 |
0.00 |
117.10 |
117.10 |
0.00 |
117.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.10 |
0.00 |
117.10 |
117.10 |
0.00 |
117.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040204 |
治安管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.90 |
45.78 |
12.12 |
57.90 |
45.78 |
12.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.78 |
45.78 |
0.00 |
45.78 |
45.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.78 |
45.78 |
0.00 |
45.78 |
45.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.12 |
0.00 |
12.12 |
12.12 |
0.00 |
12.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.12 |
0.00 |
12.12 |
12.12 |
0.00 |
12.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304.13 |
141.08 |
163.05 |
304.13 |
141.08 |
163.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.08 |
141.08 |
0.00 |
141.08 |
141.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.36 |
25.36 |
0.00 |
25.36 |
25.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.01 |
47.01 |
0.00 |
47.01 |
47.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.94 |
27.94 |
0.00 |
27.94 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.02 |
0.00 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
26.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
16.02 |
16.02 |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.13 |
0.00 |
82.13 |
82.13 |
0.00 |
82.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.87 |
0.00 |
67.87 |
67.87 |
0.00 |
67.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.14 |
0.00 |
35.14 |
35.14 |
0.00 |
35.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.14 |
0.00 |
35.14 |
35.14 |
0.00 |
35.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
60.56 |
60.56 |
0.00 |
265.15 |
263.15 |
2.00 |
325.71 |
323.71 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
60.56 |
60.56 |
0.00 |
214.62 |
214.62 |
0.00 |
275.18 |
275.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
60.56 |
60.56 |
0.00 |
214.62 |
214.62 |
0.00 |
275.18 |
275.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.53 |
48.53 |
0.00 |
48.53 |
48.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.49 |
27.49 |
0.00 |
27.49 |
27.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
191.05 |
0.00 |
191.05 |
191.05 |
0.00 |
191.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
191.05 |
0.00 |
191.05 |
191.05 |
0.00 |
191.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.55 |
0.00 |
180.55 |
180.55 |
0.00 |
180.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220.06 |
0.00 |
220.06 |
220.06 |
0.00 |
220.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.62 |
0.00 |
42.62 |
42.62 |
0.00 |
42.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.62 |
0.00 |
42.62 |
42.62 |
0.00 |
42.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.44 |
0.00 |
177.44 |
177.44 |
0.00 |
177.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.44 |
0.00 |
177.44 |
177.44 |
0.00 |
177.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800.93 |
0.00 |
800.93 |
800.93 |
0.00 |
800.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
236.82 |
0.00 |
236.82 |
236.82 |
0.00 |
236.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村公益事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
187.62 |
0.00 |
187.62 |
187.62 |
0.00 |
187.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.70 |
0.00 |
138.70 |
138.70 |
0.00 |
138.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.70 |
0.00 |
138.70 |
138.70 |
0.00 |
138.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
264.65 |
0.00 |
264.65 |
264.65 |
0.00 |
264.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130506 |
社会发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.43 |
0.00 |
26.43 |
26.43 |
0.00 |
26.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.84 |
0.00 |
230.84 |
230.84 |
0.00 |
230.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.76 |
0.00 |
160.76 |
160.76 |
0.00 |
160.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.76 |
0.00 |
160.76 |
160.76 |
0.00 |
160.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21506 |
安全生产监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.22 |
67.22 |
0.00 |
67.22 |
67.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.22 |
67.22 |
0.00 |
67.22 |
67.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.22 |
67.22 |
0.00 |
67.22 |
67.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
— 5.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:涡阳县高炉镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
565.96 |
302 |
商品和服务支出 |
239.65 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
262.04 |
30201 |
办公费 |
13.65 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
10.76 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.20 |
310 |
资本性支出 |
9.13 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.89 |
30206 |
电费 |
9.87 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.05 |
30207 |
邮电费 |
3.47 |
31002 |
办公设备购置 |
9.13 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.58 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.08 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
87.26 |
30211 |
差旅费 |
11.01 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
68.79 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
74.90 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.58 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
724.78 |
30215 |
会议费 |
3.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
21.93 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
133.55 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
42.55 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.04 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
372.52 |
30229 |
福利费 |
0.18 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.75 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
196.79 |
30239 |
其他交通费用 |
4.18 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
69.29 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,290.74 |
公用经费合计 |
248.79 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 6 — |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:涡阳县高炉镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
70.64 |
0.00 |
70.64 |
1,498.09 |
0.00 |
1,498.09 |
1,519.58 |
0.00 |
1,519.58 |
49.16 |
0.00 |
49.16 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
70.64 |
0.00 |
70.64 |
1,494.97 |
0.00 |
1,494.97 |
1,516.46 |
0.00 |
1,516.46 |
49.16 |
0.00 |
49.16 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
472.67 |
0.00 |
472.67 |
472.67 |
0.00 |
472.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144.97 |
0.00 |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
144.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
324.20 |
0.00 |
324.20 |
324.20 |
0.00 |
324.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.99 |
0.00 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
46.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.99 |
0.00 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
46.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
70.64 |
0.00 |
70.64 |
969.70 |
0.00 |
969.70 |
991.19 |
0.00 |
991.19 |
49.16 |
0.00 |
49.16 |
0.00 |
||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
70.64 |
0.00 |
70.64 |
969.70 |
0.00 |
969.70 |
991.19 |
0.00 |
991.19 |
49.16 |
0.00 |
49.16 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
5.61 |
5.61 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
5.61 |
5.61 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||

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皖公网安备 34160002000006号
